5月21日,集團在深圳召開2026年度審計工作會議,并組織開展審計條線集中培訓。會議深入學習習近平總書記關于審計工作的重要指示批示精神,總結2025年及“十四五”時期集團審計工作,部署2026年審計重點任務。集團董事長王海民出席會議并講話,集團總會計師金鴻雁作年度審計工作報告,會議由集團總經理范云軍主持,集團內部審計和違規經營投資追責問責工作領導小組成員、董事劉昆出席會議。

王海民指出,“十四五”期間,集團審計工作取得積極進步和扎實成效,充分彰顯了內部審計在推動集團規范內部管理、防范化解風險、促進提質增效中的重要作用與獨特價值。王海民強調,要提高政治站位,準確把握新時代審計工作的根本遵循,切實增強做好審計工作的責任感和使命感;要鞏固工作成效,正視存在的問題和不足,推動審計成果轉化為集團高質量發展的治理效能;要激發審計活力,全面貫徹集團對審計工作的部署,以高質量審計監督保障集團實現“十五五”良好開局。
會上,金鴻雁作集團2025年度內部審計、違規責任追究工作報告,總結了工作成效,通報了集團內部審計查出的典型問題,并部署2026年集團審計重點工作。中旅國際和中旅免稅分享了審計工作經驗。會后,集團審計部對國務院國資委《中央企業違規經營投資責任追究實施辦法》以及集團新修訂的4項審計制度進行宣貫,并開展了審計人員“能查、能說、能寫”技能提升專項培訓。集團總部各部門、直屬機構、各二級公司相關負責人和審計條線人員參加會議。